送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-10-13 09:34

借;应交税费    贷;银行存款

魏哲 追问

2017-10-13 10:15

老师  你好 还有个问题 请教下    
工程款走了2000多万,甲方打款给我们了,我们全额支付给项目经理,通过项目经理个人账户去当地预缴的增值税款,未开票,这分录怎么做呀,要做到账平,我们打款项目经理挂的科目是,借:其他应收款,贷银行存款,这样对吗?应该如何做  谢谢老师

邹刚得老师 解答

2017-10-13 10:18

你好,是这样处理,然后做预交税款分录 
借;应交税费 贷;其他应收款

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相关问题讨论
借应交税费-预缴增值税,贷银行
2020-07-09 11:37:08
借;应交税费 贷;银行存款
2017-10-13 09:34:13
您好,增值税计入预交增值税,借:应交税费—预交增值税,贷:银行存款。月末,企业应将“预交增值税”明细科目余额转入“未交增值税”明细科目,借:应交税费—未交增值税,贷:应交税费—预交增值税。附加税直接计入应交税费-应交城市维护建设税等,正常计提税金及附加。
2020-07-07 10:27:43
你好! 对的。
2019-10-11 16:42:06
您好, 指的交的增值税和关税吗?
2023-07-04 17:09:37
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