老师 这个怎么写呀谢谢 问
同学你好,正在为你解答中 答
一笔100万元借款,得到借款后第5年末需要还清,年利 问
你好,请稍等一下,稍后给你具体解析 答
老师,增值税借方有0.04的余额 这个是少计提了? 问
是的,是少计提了,或者是申报表跟系统的误差 答
请问交的单位一年房租,租金是2.5万左右,可以不用分 问
你好,还是按月分摊的。 答
@郭老师 请郭老师解答问题 其他老师不要抢答,否则 问
在的,具体的什么问题 答
我公司一般纳税人,支付品鉴用餐费6000.记账管理费用—品鉴餐费 。后收到厂家返回支持费用5800.怎么做账?
答: 您好,一般情况下,借,银行存款,5800,贷,其他业务收入,5800/(1+增值税率),应交税费-应交增值税-销项,5800*增值税率/(1+增值税率)。
请问一下老师!A某某挂靠我们公司的资质!B公司把钱打给我们公司!我们再把钱打给A某某!我们的收入是不是就是收取的管理费用!我们是一般纳税人!这种怎么做账啊?哪些是收入?哪些做成本啊?
答: 什么分工协作?我是刚到这家公司!不知道怎么做账?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
就是一般纳税人 的进项 摘要电费 放到借方管理费用 月末要结转吗 要的话怎么做
答: 你好,需要结转的 借;本年利润 贷;管理费用