送心意

方亮老师

职称税务师,会计师

2017-09-21 18:28

应付职工薪酬这个科目当时没有预提,现在这样做这个科目不是有余额了?

引子 追问

2017-09-22 08:39

是上月预提本月没有预提,也没有扣

方亮老师 解答

2017-09-21 18:01

1、借:应付职工薪酬-工资 
贷:应交税费-应交个人所得税 
2、借:应交税费-应交个人所得税 
贷:银行存款

方亮老师 解答

2017-09-21 19:23

您的意思是发放工资时没有扣缴个税对吗?

方亮老师 解答

2017-09-22 09:04

借:管理费用等 
贷:应付职工薪酬

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相关问题讨论
1、借:应付职工薪酬-工资 贷:应交税费-应交个人所得税 2、借:应交税费-应交个人所得税 贷:银行存款
2017-09-21 18:01:34
借:以前年度损益调整贷:应交税费;借:应交税费贷:银行存款
2017-10-20 10:38:31
借;应交税费——个人所得税 贷银行存款
2017-04-07 15:34:15
借:应收账款117000 贷:以前年度损益调整100000 贷:应交税金--增值税检查调整 17000 借:应交税金--增值税检查调整 贷:应交税金--未交增值税 缴税时 借:应交税金--未交增值税 贷:银行存款 再把相关的成本转入 以前年度损益调整,该科目余额转入未分配利润。 借以前年度损益调整,贷应交税费--应交所得税,借应交税费--应交所得税,贷银行存款
2019-08-28 14:48:54
你好; 借以前年度损益调整贷应交税费-应交企业所得税; 借 应交税费-应交企业所得税;贷银行存款
2022-01-12 14:29:50
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