送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-09-21 18:44

那没有原始凭证怎么处理

邹刚得老师 解答

2017-09-20 15:08

借;其他应付款   贷;其他应收款

邹刚得老师 解答

2017-09-21 20:54

你好,你可以用之前记账凭证的复印件作为附件

上传图片  
相关问题讨论
借;其他应付款 贷;其他应收款
2017-09-20 15:08:35
您好!借款给法人是其他应收款啊。
2017-05-09 17:08:36
你好,不平说明是有错误 每个月的资产负债表是需要平衡,是需要符合资产=负债+所有者权益这个等式关系的 只有实收资本700000和其他应付款金额,能说明你所做的分录是什么?金额是多少吗?
2019-08-11 16:18:58
是的 需要重分类至其他应付款 不调账 直接调表
2019-08-06 08:41:02
你好,没来得及开发票的成本也可以入账。借:成本 贷:银行存款。只需要在汇算清缴前取得发票就可以。 也可以在最开始的时候借:预付账款 贷:银行存款。 等收到发票的时候借:成本 贷: 预付账款。
2020-01-17 15:14:00
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