送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-08-16 21:41

你好,可以这样做账务处理

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相关问题讨论
你好 你到时收到发票付款 做 借:应付账款,进项, 贷:现金 就行
2019-08-08 13:40:51
上述分录冲销时,建议用负数冲红,再按正确的金额做,这个账看着清晰,分录是正确的
2017-08-12 09:49:42
年底发票暂时取得不了的时候先确认暂估 然后调整 借:成本费用  贷:应付账款-暂估 下个月发票来了 贷:以前年度损益调整  贷:应付账款-暂估(红字) 借:以前年度损益调整  贷:应付账款-XX公司 最后  以前年度损益调整 结转至利润分配-未分配利润  
2021-05-06 11:04:06
这个发票 时间是20年的话 是要先冲回的 不过 冲的是19年的账哦
2020-05-06 14:19:04
你好,冲销暂估 借;应付账款 暂估款,贷;管理费用 然后根据发票 借;管理费用,贷;银行存款等科目
2019-06-06 16:26:45
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