现在是该土地上母公司承担所有建造成本,而且是母 问
母子公司可以申请签订协议走合作建房 建成分房子 答
老师 请问院内修剪绿植养护的 可以这样开发票 问
你好,这个编码是吧?我发给你软件可以查询。 答
老师请问农业公司自产的小麦让别人加工成面粉销 问
是的 属于销售农产品 答
老师有个问题,汇算清缴中固定资产报表怎么填 问
你好,同学 按照科目余额表填写 原值,计税基础,就是固定资产余额 本年折旧就是23年度计提的折旧金额 累计折旧就是累计折旧科目余额 答
老师,入管理费用,这个没有发票的。需要把检查报告 问
你好,这个是需要附在后面的 答
刚才看一组分录,结转增值税时,上交本月增值税时,借:应交税费—应交增值税(已交税金)贷:银行存款 当上交上月应交未交增值税 借:应交税费—未交增值税 贷:;银行存款 但是,平常做的时候,都是借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款
答: 当上交上月应交未交增值税 借:应交税费—未交增值税 贷:;银行存款 但是,我平常做的时候,都是借:应交税费—未交增值税 贷:银行存款 按这个操作账目更清晰, 也可以做成 借:应交税费—应交增值税(已交税金)贷:银行存款
老师一般纳税人期末,应交税费有增值税额,是不是应该这样做:借:应交税费-应交增值税-未交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-应交增值税-未交增值税下月交纳:借:应交税费-应交增值税-未交增值税贷:银行存款当月交纳借:应交税费-应交增值税-已交税金贷:银行存款同时还得做一个借:应交税费-应交增值税-未交增值税贷:应交税费-应交增值税-已交税金
答: 同学你好 是这样做的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
预交增值税借:应交税费-已交增值税贷:银行存款结转借:应交增值税-未交增值税贷:应交增值税-已交增值税这样啊?感觉不对
答: 预交借;应交税费——已交税金 贷;银行存款 结转 借:应交增值税-未交增值税 贷:应交增值税-转出多交增值税
欢喜的黑猫 追问
2017-07-31 17:29
邹刚得老师 解答
2017-07-31 17:31