送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2017-06-22 11:27

您好!借管理费用-工资 制造费用工资 贷应付职工薪酬

夏了南城暖了北港 追问

2017-06-22 11:29

@宋老师:然后发放的时候再把应付职工薪酬冲减了?借应付职工薪酬贷其他应付款~某某?

宋生老师 解答

2017-06-22 11:31

您好!发放的时候借应付职工薪酬 贷现金等。

夏了南城暖了北港 追问

2017-06-22 11:32

@宋老师:好的 老师没有现金,帐上没钱,可以贷其他应付款吧

宋生老师 解答

2017-06-22 11:33

您好!可以的。如果没有的话可以这样

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相关问题讨论
您好!借管理费用-工资 制造费用工资 贷应付职工薪酬
2017-06-22 11:27:57
您好,您能再描述一下,您是在食堂做账,还是在拨付经费的单位做账。
2016-10-12 11:45:43
你好,有之前垫付款需要在工资里扣回来。
2020-06-06 20:30:48
你好!记入应付职工薪酬科目
2022-04-02 12:19:10
你好 不支付了 借其他应付款贷营业外收入核算的 。 你这个应付职工薪酬 怎么还有其他应付款 你具体描述下具体业务
2020-07-14 15:33:39
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