你好,老师。我想问问,知乎有人答复我,大概原理我懂, 问
同学您好,老师正在解答,请稍后。 答
老师,增值税计提科目怎么写 问
你好,就是你们确认收入的分录 答
内账要价税分离吗,要是不分离,费用和收入都按含税, 问
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我们没分配股息和红利,不让填0 填了1也不行,咋回 问
你好,当年有股权转让发生吗 答
老师,企业招聘了残疾员工的话,企业可以享受什么 问
最主要的是 残保金有减免优惠 答
1.工资是不是应该根据不同部门,列入各部门的费用?2.销售部门的工资要怎么做分录?3.行政部门的工资要怎么做分录?4.付给快递公司的代收货款要怎么做分录?
答: 您好,1、借:管理费用-工资,销售费用-工资,制造费用-工资,生产成本-人工费,贷:应付职工薪酬-工资。 2、销售费用-工资,贷:应付职工薪酬-工资。 3、管理费用-工资,贷:应付职工薪酬-工资。 4、借:应付账款,贷:现金或者银行存款。
问题:药房连锁公司~~公司将销售货物返利给客户10000元(有很多客户放一起返),过程是出纳给平时收货款的人员打款,然后等下次收款时他自己直接抵货,该如何做分录
答: 你好,具体请咨询赵老师QQ:410084566 (加好友时候备注:柳老师推荐)
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
公司预收了对方货款后发出货物,货款大于预收款并且款项未收,怎么做分录
答: 你好 借 应收账款 预收账款 贷 营业收入 应交税费 实务中,直接: 借 预收账款 贷 营业收入 应交税费 报表时,预收账款借方余额重分类为应收账款