送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-09-07 20:18

借管理费用工资
贷应付职工薪酬工资,
下个月发放,借应付职工薪酬工资
贷银行存款、
应交税费、个税等

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相关问题讨论
如果是要做补计提分录的话,为: 借:以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬--工资 借:利润分配--未分配利润 贷:以前年度损益调整
2020-04-23 13:56:34
按下面这个做账计提就可以
2019-01-10 17:38:16
您好!需要的。对于企业负担的部分计入管理费用,对于员工负担的部分计入其他应收款。借:管理费用-福利费 其他应收款,贷:银行存款。
2016-07-22 17:11:57
你好,发放借:应付职工薪酬 贷:银行存款 应交税费-应交个人所得税 补提借:以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬
2024-01-12 22:44:55
你好 借管理费用-工资10万贷应付职工薪酬-工资10万 借应付职工薪酬-公司8.4万贷银行存款8.4万 剩下的没发放在应付职工薪酬贷方放着
2019-12-26 17:07:32
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