送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2017-06-11 08:52

老师,6月份成本发票到了,怎么做呢?

王雁鸣老师 解答

2017-06-10 13:14

您好,收款开发票,借;银行存款,贷;主营业务收入,就交税费-应交增值税。没货暂估成本处理。借:主营业务成本,贷;应付账款。

王雁鸣老师 解答

2017-06-11 10:28

您好,发票到了,红冲暂估凭证,再按发票做凭证。

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相关问题讨论
你好 如果是当年就能完成的合同 最好是是发生就开票 因为你要计入库存商品 免得还得暂估入库
2019-11-01 17:37:27
您好,收款开发票,借;银行存款,贷;主营业务收入,就交税费-应交增值税。没货暂估成本处理。借:主营业务成本,贷;应付账款。
2017-06-10 13:14:27
可以,后期再开具发票 借:预付账款 贷:银行存款
2018-04-09 14:25:48
你好 一般流程的话: 使用部门填单申购(请购单)---部门负责人签字----询价程序---财务审核----逐级审核---采购部门下单----仓库验收----采购部门请款---财务审核----逐级审核----出纳付款 需要有采购合同 约定相关细节 规避风险的
2019-04-25 09:39:47
你好 预付款是按合同执行的。
2019-12-02 09:56:25
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