老师,我按期初数据改了,这个又不对了? 问
你好,具体的是什么原因的? 答
您好,股东分红挂账如何写分录 问
挂其他应付款-股东就是, 答
老师,填写工商年报时,这个单位参加养老职工保险的 问
你好,同学 可以按照12月份社保明细的基数加和 答
老师 请问这些无票支出在汇算清缴放在哪里调增合 问
可以在纳税调整明细表里面扣出来,其他里面调整。 答
老师,我们是23年6月成立的分公司,这需要做审计报告 问
您好, 这个不是必须做审计报告的 答
老师你好我们是做汽车的,厂家给开了一张发票摘要写的是折扣折让,开的是负数,我该怎么做会计分录
答: 你好 不管负数,按正负加起来的金额,列入固定资产原值
是汽车4S店,进了一批车厂家要求把这辆车做为试驾车,这张发票自已开给自已的。会计分录咋做
答: 作为自已公司的固定资产入账
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,您好!想请教您一个问题,我单位用两辆铲车,和一辆小汽车,进行抵账处理,怎么做会计分录?
答: 同学你好!这个的话 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 借:应付账款 贷:固定资产清理 应交税费 资产处置损益(差额,可在借方)
方老师 解答
2017-05-27 21:57
方老师 解答
2017-05-28 18:05