送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-04-24 14:04

借:管理费用-福利费  3300  销售费用-福利费2100  研发支出-费用化支出1500  贷:应付职工薪酬-福利费

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相关问题讨论
借:管理费用-福利费 3300 销售费用-福利费2100 研发支出-费用化支出1500 贷:应付职工薪酬-福利费
2017-04-24 14:04:44
财政拨款分项奖金你占用了其他奖金的使用 那么预算会计 借:事业支出 贷:资金结存 财务会计 单位 管理费用-XX明细 贷:银行存款 账上你是通过明细科目 来加以区分
2019-08-29 11:22:34
你好,之前财务部有把这个电脑按固定资产核算吗?
2021-10-13 15:17:20
提现就是库存现金~~~
2015-12-21 12:18:49
您好! 会计分录: 计提工资 借方:管理费用 贷方:应付职工薪酬 发放工资 借方:应付职工薪酬 贷方:现金/银行存款
2015-10-04 18:15:53
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