送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2022-04-27 16:31

期末出报表的时候,要看应付账款下面具体单位的明细余额,是借方余额报表上就要计入预付账款,贷方余额就计入应付帐款

kelly 追问

2022-04-27 16:37

如果期末余额在借方,但是其实一部分是应付,一部分是预付,那是否可以分开记,总金额和期末余额一致即可?

kelly 追问

2022-04-27 16:39

应付和预付有一部分对冲了

辜老师 解答

2022-04-27 16:44

可以的额,可以分开记的,

kelly 追问

2022-04-27 16:52

其他应收,其他应付也是同理吗?

辜老师 解答

2022-04-27 16:53

是的,也是同样的原理

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相关问题讨论
你好,也一样填应付账款
2021-10-07 12:53:52
一般不能这么做,应该重分类至预付账款,为正
2019-08-31 20:45:26
你好,是这样填写的 应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额   应收账款=“应收账款”明细期末借方余额+“预收账款”明细期末借方余额-“坏账准备”   预收款项=“预收账款”明细期末贷方余额+“应收账款”明细期末贷方余额   预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备)
2018-04-26 10:23:37
你好,是要调整重分类的,应付账款 的借方调整成预付账款
2024-03-09 17:47:37
您好,是的,是这样的
2024-02-03 16:20:14
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