送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-04-14 19:06

借银行498
财务费用手续费
贷主营业务收入

Milk tea cat 追问

2022-04-14 19:17

能放其他货币资金吗?

Milk tea cat 追问

2022-04-14 19:18

这分录可行吗

郭老师 解答

2022-04-14 19:25

可以的,可以这么做的。

Milk tea cat 追问

2022-04-14 19:39

这分录其他人发我的,这其他货币资金是最终结转收入?

郭老师 解答

2022-04-14 19:47

对的
需要转收入的

Milk tea cat 追问

2022-04-14 19:57

那如果是收到银行开具的手续费专用发票,那我该怎么做分录?

郭老师 解答

2022-04-14 20:11

借银行存款
财务费用,
应交税费应交增值税进项
贷银行存款

Milk tea cat 追问

2022-04-14 20:16

借银行498 财务费用手续费 贷主营业务收入

Milk tea cat 追问

2022-04-14 20:17

按这个分录的话,我已经做了分录,之后才收到银行手续费是月结开票,那怎么做分录?要冲出来吗?

郭老师 解答

2022-04-14 20:18

借其他应付款、
借财务费用负数
借财务费用
应交税费、应交增值税进项
贷其他应付款。

Milk tea cat 追问

2022-04-14 20:18

例如这个月已经入账了财务费用2元,下个月才收到手续费专票,那怎么办?

Milk tea cat 追问

2022-04-14 20:21

能把金额也写上吗?不是很明白

Milk tea cat 追问

2022-04-14 20:31

就是把2元的财务费用挂其他应付冲出来,然后重新做一笔分录是吗

郭老师 解答

2022-04-14 20:32

你好,发票的税额金额分别是多少?

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相关问题讨论
借银行498 财务费用手续费 贷主营业务收入
2022-04-14 19:06:02
同学,你好,这笔款项分录为 借:银行存款 8570 财务费用-手续费30 贷:预收账款 8600
2022-01-14 15:25:05
你好 借:其他应收款 10000 待:其他货币资金 10000 然后 借:银行存款 9000 财务费用---手续费 1000 待:其他应收款 10000
2021-09-22 17:48:01
您好!借现金 贷主营业务收入等 应交税费-应交增值税
2017-04-11 14:22:58
借银行存款 贷 营业外收入/其他业务收入 应交税费
2020-06-03 10:58:51
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