送心意

吴月柳

职称会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-04-14 11:00

工厂2月收到客户订金200000元,3月共出货390000元,3月出货当天把尾款190000元结清。之前2月的已记 借:银行存款200000元 贷:预收账款200000元   3月出货  借:预收账款 200000  银银存款190000元 贷:主营业务收入 390000元 。这样没问题吧。

吴月柳 解答

2017-04-14 10:49

借:银行存款200000  贷:预收账款200000,借:预收账款390000  贷:主营业务收入

吴月柳 解答

2017-04-14 12:24

可以

上传图片  
相关问题讨论
借:银行存款200000 贷:预收账款200000,借:预收账款390000 贷:主营业务收入
2017-04-14 10:49:15
不是,这个是需要厂家那边开红字发票,你冲掉你之前做库存商品价格
2020-03-06 10:17:13
借:库存商品 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:主营业务成本 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2017-08-09 17:22:30
你好 费用不计提 一般按租期 一年的话 借方费用贷方预付账款 借方预付账款贷方银行
2019-01-08 18:16:07
您好,记入管理费用-修理费用。分录,借:管理费用-修理费用,400,贷:现金或者银行存款,400
2017-02-08 14:14:42
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...