老师,公司有笔250万其他应收款挂账,对方已经死亡 问
转营业外支出科目 答
出口业务按照报关出口日期汇率开具发票,入账时应 问
借:银行存款 贷应收账款 借或者贷财务费-汇兑损益 答
老师,你好!请问刚收到了去年开的成本发票,所得税年 问
借利润分配、未分配利润贷银行存款 纳税调整明细表扣除项目30栏,填写税收金额纳税调减 答
老师,我家卖硬件赠送软件和电脑的,那开票的时候我 问
你好!你直接开电脑就好了 答
老师,出口业务收到的外币金额,是等发货以后换成人 问
你好!是你收到,入账就要按人民币 答
财务会计:借:业务活动费用 1500贷:零余额用款额度 1200 零余额用款额度 300预算会计:借:行政支出:300贷:资金结存:300请问这个分录怎么更正,1200应该作为其他应付款。
答: 同学您好,财务会计更正分录为: 借:零余额账户用款额度 1200 贷:其他应付款 1200 预算会计分录不用改
其他应付款记成了业务活动费
答: 那你现在用那个负数把它冲掉就行了。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
发现上年的其他应付款给弄成费用了,怎么调账?是借其他应付款,贷业余活动费用吗
答: 你好 你去年分录是怎么做的 现在做红冲即可
收到农机局转来水费600财务会计:借银行存款贷其他应付款不做预算会计支付农机局水费3000财务会计:借其他应付款600贷银行存款600,借业务活动费用2400贷零余额用款额度2400预算会计怎么做呀?
公司下面设立一个单独核算的党费基金户,收各党支部的党费,之后全额上交上级。账务处理,借银存,贷其他应付款。上级每年奖励一部分钱到这个账号上,做为党活动费用,账务处理怎么做呢?
麻烦问一下老师,电子化直接支付工资财务会计 借:业务活动经费—工资福利5000贷:其他应付款—养老保险500其他应付款—住房公积金200财政补助收入4300预算会计应该怎么做呢
计提员工工资的时候计提了员工生活费(其他应付款-员工生活费),但是酒店采购的食品材料都是通过挂账之后支付的(应付账款),应该怎么冲销呢?只能用现付冲销是不?