你好,老师。我想问问,知乎有人答复我,大概原理我懂, 问
同学您好,老师正在解答,请稍后。 答
老师,增值税计提科目怎么写 问
你好,就是你们确认收入的分录 答
内账要价税分离吗,要是不分离,费用和收入都按含税, 问
语音回放已生成,点击播放获取回复内容! 答
我们没分配股息和红利,不让填0 填了1也不行,咋回 问
你好,当年有股权转让发生吗 答
老师,企业招聘了残疾员工的话,企业可以享受什么 问
最主要的是 残保金有减免优惠 答
老师 因为我们的进项税是做在 长期待摊费用下面 即:长期待摊费用-待抵扣进项税 转出的时候 可以 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:长期待摊费用-待抵扣进项税吗?
答: 您好!你是有进项税额要转出?
公司的进项税会计为什么都计入长期待摊费用(进项税额待摊)不应该是应交税费增值税进项税吗
答: 你们的会计处理不是太规范,未按规定进行处理。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
一般纳税人本月有一笔进项税,无销项税,进项税未认证,分录为借:长期待摊费用 贷:银行存款 进项税放在长期待摊费用里了,等下个月再做借:应交税费 贷:长期待摊费用 本月增值税是0申报吗
答: 这个月借长期待摊费用,应交税费-待认证贷银存,下月认证借进项贷待认证
橙子 追问
2017-04-07 14:39
方老师 解答
2017-04-06 21:03
方老师 解答
2017-04-07 14:34
方老师 解答
2017-04-07 14:41