送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-04-05 17:15

之前的老师说计入预付账款-保险,然后摊销充预付账款啊,我一直这样做的

巧眉 追问

2017-04-05 17:16

我是取得发票在做的,那怎么办呢?都做在预付账款的,

邹刚得老师 解答

2017-04-05 17:13

你好,先计入待摊,然后摊销 
借待摊费用-保险,贷“银行存款”,每月摊销,借:费用/成本,贷“待摊费用-保险

邹刚得老师 解答

2017-04-05 17:15

取得发票先计入待摊,然后按规定摊销的

邹刚得老师 解答

2017-04-05 17:18

借;待摊费用  贷;预付账款 
做这个调整分录

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相关问题讨论
你好,先计入待摊,然后摊销 借待摊费用-保险,贷“银行存款”,每月摊销,借:费用/成本,贷“待摊费用-保险
2017-04-05 17:13:27
需要发票,没有发票你做成本和费用汇算清缴纳税调增
2020-01-14 18:36:23
你好,有取得房租发票吗
2018-12-04 20:17:20
你好,取得房租发票,借方是待摊费用
2017-09-11 20:22:48
您好!不用在写后面那个了。以后每个月借:管理费用-房租等 贷:预付账款。
2016-10-27 14:21:39
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