送心意

家权老师

职称税务师

2022-03-22 22:41

借:库存商品

贷:应付账款-暂估
受票
借:库存商品  负数

贷:应付账款-暂估 负数
借:库存商品

    应交税费-增值税-进项
贷:应付账款-


借:应收账款
贷:发出商品
借:应收账款 负数
贷:发出商品 负数
借:应收款款
贷:主营业务收入
      应交税费-增值税-销项

Shanshan 追问

2022-03-22 22:46

那先开票后发货的双方处理呢

家权老师 解答

2022-03-22 22:53

抱歉,这又是一个问题哈,学堂的答疑规则是一事一问。请另申请回答

上传图片  
相关问题讨论
借:库存商品 贷:应付账款-暂估 受票 借:库存商品  负数 贷:应付账款-暂估 负数 借:库存商品     应交税费-增值税-进项 贷:应付账款- 借:应收账款 贷:发出商品 借:应收账款 负数 贷:发出商品 负数 借:应收款款 贷:主营业务收入       应交税费-增值税-销项
2022-03-22 22:41:34
借:应收账款 400 贷:银行存款 200 营业外收入 200
2019-03-08 16:35:30
你好 计入主营业务成本
2019-01-09 10:39:50
你好!视同销售处理
2016-10-13 12:55:00
你好,学员 借管理费用办公费 贷银行存款
2022-01-28 13:14:04
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...