甲公司某项目建设期为一年,在建设起点进行固定资 问
您好,稍等,需要一些时间进行回复。 答
【年报审计】“应交税费”只有两个明细科目有余 问
您好 年末的时候应交税费——应交增值税(进项税额)”借方余额1000应该结平 借 应交税费- 应交增值税-转出未交增值税1000 贷 应交税费——应交增值税(进项税额)1000 借 应交税费-未交增值税1000 贷 应交税费-应交增值税-转出未交增值税1000 答
甲股份有限公司(以下简称“甲公司”)为增值税一般 问
D 合并日,甲公司应确认的资本公积=1500×80%-(100%2B500%2B104)=496(万元)。 答
老师,这题的投资收益不是500+500=1000吗? 问
您好,正在解答中请稍等。 答
去年12月有一笔在建工程转固定资产 ,入的固定资产 问
借应付账款贷、固定资产红冲。 答
我公司开的手工发票,上个月开了5张总金额是4300,现因为对方预算不够和我领导说好4000,然后退回其中一张发票为860的金额,我重新开了一张560的金额,那我现在做凭证是要把4300的金额全部冲红做过收入还是只冲红一张860的金额,再做560的收入?这样情况下摘要怎么写才合理一些,还是说是直接写冲红凭证?
答: 你好!直接做冲红凭证,理由可以解释为发票开具有误。
公司以前签了一个设计合同,现在不做了,对方给我们公司开了12万的发票,我挂账了,钱没有付,但是已经做凭证了,现在要求把发票退回去怎么办呀
答: 你好!你把发票给他就行了。账做红字冲减。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师好!我单位去年开了发票而且收到货款,今年对方要我们退一部分钱给他们,现在已经退了,请问退回的这笔账应该怎样做凭证啊
答: 您好,因为什么原因需要退款呢。