送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2022-03-09 12:11

您好!你先借预付账款 贷银行存款

以从你实际租赁期间开始摊销。
收到后,借制造费用—租金 贷预付账款

因为有你 追问

2022-03-09 12:13

我如果这个月摊销的话老师分录怎么做呢

因为有你 追问

2022-03-09 12:13

一个月费用是5000

宋生老师 解答

2022-03-09 12:14

借制造费用—租金 贷预付账款5000

因为有你 追问

2022-03-09 12:14

多方会开专票

因为有你 追问

2022-03-09 12:15

你不是说收到发票才这样处理吗

宋生老师 解答

2022-03-09 12:16

你好!你可以这样,借长期待摊费用 应交税费—应交增值税—进项税额 贷预付账款
然后每个月,借制造费用—租金 贷累计摊销

因为有你 追问

2022-03-09 12:26

我这个月就是做的借:预付账款90000,贷:银行存款90000老师,如果这个月就摊的话怎么做,没有收到发票

宋生老师 解答

2022-03-09 13:19

你好!一样的,摊销的分录不变计入制造费用

因为有你 追问

2022-03-09 15:22

谢谢老师

宋生老师 解答

2022-03-09 15:31

你好!不用客气的了

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相关问题讨论
您好!你先借预付账款 贷银行存款 以从你实际租赁期间开始摊销。 收到后,借制造费用—租金 贷预付账款
2022-03-09 12:11:00
你好,现在没有待摊费用科目,需要把待摊费用换成长期待摊费用科目核算才是的
2019-03-11 17:41:49
你好,必须分摊的,根据权责发生制需要按月分摊。借长期待摊费用贷银行放款,然后按月分摊,借管理费用等待长期待摊费用。
2022-12-22 17:07:59
借预付账款3 贷银行存款3 借管理费用1 贷预付账款1
2020-05-08 07:17:26
您好,一般情况下,借:管理费用-租赁费等科目,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,否则无此分录),贷:现金或者银行存款。
2017-03-16 20:06:24
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