老师,参考答案是不是有问题 问
你好,稍等看下内容先 答
个体户注销后,其中的一个股东拿剩余的存货拿来投 问
你好!这个注销后,再投资,算是以货物投资,视同销售了 但是这个是个人了,个人不用入账 答
老师 您那有没有房地产企业结转收入成本分录的相 问
1.确认销售收入: 当房地产公司完成销售并收到款项时,需要确认销售收入。此时,会计分录如下: 借:银行存款(或其他相应的资产类科目) 贷:主营业务收入 1.结转销售成本: 销售成本通常包括与房地产项目直接相关的成本,如土地成本、建筑成本、人工成本等。当房地产公司销售房地产项目时,需要将相应的成本从“开发成本”科目结转到“主营业务成本”科目。此时,会计分录如下: 借:主营业务成本 贷:开发成本 如果之前已经有预提成本的情况,那么还需要处理预提成本的冲销。 1.处理预收账款: 在房地产销售过程中,公司可能会收到客户的预收账款。当销售收入确认时,需要将预收账款结转到相应的收入科目。如果之前已经有预收账款的会计处理,那么此时的会计分录可能包括将预收账款从“预收账款”科目结转到“主营业务收入”科目。 借:预收账款 贷:主营业务收入 1.结转本年利润: 在会计期末,需要将“主营业务收入”和“主营业务成本”结转到“本年利润”科目,以计算公司的净利润或净亏损。此时,会计分录如下: 借:主营业务收入 贷:本年利润 借:本年利润 贷:主营业务成本 答
委托收款是应收账款吗 问
您好,如果您是委托方的话,就算是应收账款 答
我们是加油站公司 3月份是小规模 3月份进了一 问
3月份的库存没有录,应该要录的 答
老师,我们上月没有收入,我一张进项发票填在了的其他抵扣凭证那里,没有做专票认证,但是现在账上显示有留底税额了,这样我这月是不是用做个进项税额转出呀?
答: 你上个月的这张发票是可以抵扣的话,不用进项税转出的
去年有张进项发票已经扫描,并且抵扣成功,现在税局查到这张发票对方已经冲红。要求进项税额转出。怎么转,现在公司还有留底税额,这个留底税额可以用来抵扣去年冲红的这张发票的税款吗?
答: 那我现在去税局扫描进项票,那这个税款可以抵吗?我先扫描之后再去税局税额转出?
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
1.税局查出有张已经抵扣的进项票,对方已经冲红。要求做进项税额转出。什么意思?是要交那张进项票上门的税款吗?2.有什么办法不用交呢,税局说可以拿进项票抵扣那张冲红发票的税款,不懂?3.如果这个月拿进项票去税局扫描抵扣,可以抵扣税额1000元。然后下个月再把去年的那张冲红交800元的进项税额转出。那之前扫描的那张进项票税额可以抵这800元吗?是不是1000-800=200还有200留底税额下次抵扣。还是说扫描抵扣的那1000不可以抵扣这800.
答: 那个税款不能抵扣,但是等到转出后还是可以用进项税抵扣的
老师:假如我这个月进项税额是8万元,销项税额是10万元,没有留底税额,没有进项税额转出,这个月缴纳税额是2万元,我应该怎么财务处理,或者说要不要写下分录?或者计提什么的?
4月公司留底退税20530.2元,5月被稽查发现部分进项税额不能抵扣,进项税额转出9891.87元,现在5月该怎么申报,专管员让每个月更正,有没有什么快速得方法申报5月,让上期留底税额退税不为负数
老师,进项税额转出申报的时候填表二,怎么在主表都在既征既退进项税额转出栏里了?我的留底税额还是没变呀。填那里才归集到主表,一般项目栏里的进项税额转出14栏?
老师,我账上的进项税额时100,申报系统上的留底税额是80,其中20是前期申报的时候,没有在申报系统中填列,造成账上和系统上不一样,这个是不是要做进项税额转出?
绿泡泡 追问
2017-03-21 15:17
邹刚得老师 解答
2017-03-21 15:07
邹刚得老师 解答
2017-03-21 15:11
邹刚得老师 解答
2017-03-21 15:17