送心意

笑笑老师

职称中级会计师,税务师

2017-03-20 10:05

就是我们有往来款,我用他欠我们的收入抵我们欠他的其他应付款,借,其他应付款,贷其他业务收入。可以吗?还需要交税吗?

紫苏 追问

2017-03-20 10:07

老师我那个分录那样做行不行?根据我们的业务做这个分录。对不对啊

笑笑老师 解答

2017-03-20 09:57

您好, 
看业务

笑笑老师 解答

2017-03-20 10:06

您好,有收入当然要交税了。

笑笑老师 解答

2017-03-20 10:08

您好, 
可以,应交税费要计算

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装饰部不是你们单位吗
2018-09-07 15:03:44
你好,食堂是自营 还是这个伙食费只是代收代付,中间没有差价
2018-07-21 16:30:00
你好同学,你能发一下原来是怎么做的凭证吗?我给你调整一下。
2022-05-23 10:10:16
你好 那就需要一笔笔找,不然是没法调账的,因为不知道金额。
2020-06-30 19:51:04
您好,其他应付款欠了50,只需要还30就可以了,差额是要计入收入的。
2022-01-13 10:49:24
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