我三月份做了一笔分录,借管理费-服务费 贷 现金, 问
你好,同学 冲回现金的, 按照转公账的重新做 答
您好老师,我的用友T3选的2007会计准则,利润表不显 问
你好这个是软件设置的,这个没办法。 除非你找软件开发的人员帮你看。 答
老师你好,我想问个题怎么做152367-1分录我会做,但 问
学员,你好,没看懂你的问题是什么意思呢? 答
老师,你好!我想问下,23年的开票收入是7400万,其中360 问
年的收入是不是应该确认入的是=7400-360=7040万,是的。 答
老师您好,公司零申报的话,个人所得税系统以前都需 问
同学,你好 个税所得税还需要申报法人的吗 是需要的 答
营业外收入,为什么不能直接冲减其他应付款呢?欠他的,和他欠款。不能直接,借,其他应付款,贷,其他业务收入吗?
答: 可以的
审计时发现,被审计单位做账。计提房租租金时,借其他应收款,贷其他应付款。结转租金收入时,借其他应付款,贷其他业务收入。这样做账是为什么呢,为什么计提租金要贷其他应付款,结转收入要借其他应付款呢?企业出租房租去其他应付款也没有关系啊?
答: 实现收入的时候隐瞒收入 没有其他应付款,不应该确认
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
上月收到某公司一个使用过的汽车,没有对应发票,入账分录为:借:固定资产30000,贷:其他应付款20000,贷:银行存款10000,忘记提折旧,本月将汽车转卖他人,未开发票,售价40000,已收到款。可否将上月凭证冲销,重新分录为:借其他应收款(甲)10000,贷银行存款10000(实际收款人不确定是谁);本月出售汽车分录为:借银行存款40000,贷其他应收款(甲)10000,贷:其他业务收入28409.09,贷应交税金-应缴增值税(销项税额)1590.91.为了节省税费,这样处理有什么问题?
答: 需要缴纳增值税,就是销售二手车的增值税处理
袁老师 解答
2017-03-20 09:15
袁老师 解答
2017-03-20 09:21