送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-03-14 09:54

那像我确认收货后返现100 和 产品远远发生售后补偿100这各要怎么操作啊

追问

2017-03-14 09:57

这两个都做费用吗?那需要发票吗 没有发票怎么办

邹刚得老师 解答

2017-03-14 09:53

你好,一个是收入500,费用100 ,而另外一种收入400

邹刚得老师 解答

2017-03-14 09:56

你好,发生了售后支出计入销售费用核算就是了

邹刚得老师 解答

2017-03-14 09:59

你好,是的,需要有发票入账的

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相关问题讨论
你好,一个是收入500,费用100 ,而另外一种收入400
2017-03-14 09:53:22
您好 可以理解为全部出售240+240-账面价值400+24+12+4是440+其他综合收益和资本公积转入投资收益12+4是16 共480-440+16=56
2019-08-24 20:11:04
你好 找客服给看一下  电话  95113
2021-05-21 10:22:04
未分配利润期末数=未分配利润年初数%2B净利润本年累计%2B(-)以前年度损益调整-分配的利润-提取盈余公积%2B盈余公积弥补亏损 这个相等吗,还有就是年中建账也会不等这个,制造费用有期末数吗,这个需要结转了,这个损益科目没有做相反方向?
2020-10-10 17:05:03
那就需要看下你们这个平台需要上传什么格式的文件了,或者你到底 上传成功没有
2019-08-20 09:21:21
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