送心意

家权老师

职称税务师

2022-02-10 17:45

借:固定资产 发票金额
    应交税费-增值税进项 发票税金
贷:预付账款 117500
    银行存款112500
      

微信用户 追问

2022-02-10 19:00

112500还没付
就付了117500

微信用户 追问

2022-02-10 19:11

款没付完,挂账预付账款
先不入固定资产
预付账款117500的发票税金要分开入

家权老师 解答

2022-02-10 21:59

那就只挂预付账款那笔分录就是了

微信用户 追问

2022-02-11 11:28

我的意思,这笔预付账款117500.发票也开了,借预付账款103982.3
                   进项税13517.7
                贷银行存款117500
这样做分录吗分录怎么做
等到可以入固定资产

家权老师 解答

2022-02-11 11:31

可以的,就那样子做吧

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相关问题讨论
借:固定资产 发票金额     应交税费-增值税进项 发票税金 贷:预付账款 117500     银行存款112500       
2022-02-10 17:45:38
你好,进项抵扣了就不需要分摊的,没有抵扣就需要参与摊销的
2018-03-23 13:38:19
你好,是的,是这样处理的
2020-09-23 10:54:45
你好 是的 是这样来做账的
2020-09-21 20:24:41
这个最好是先做成本,借xx 应交税费-待认证进项税额 贷应付账款,付款做借应付账款 贷银行,
2020-07-11 10:39:58
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