老师 请问小规模纳税人 500无票收入的账目怎么 问
你好,直接用百分之一价税分离就行 答
我想问,公司挂靠在甲公司下,对甲公司开了发票,为什 问
你好,那你给他的发票他全部都能抵扣了吗? 答
老师 因为留抵退税后未及时调整进项税额转出所 问
尊敬的XX税务局: 我公司于XXXX年XX月XX日进行了增值税留抵退税,退税金额为XXXX元。由于我司财务人员在操作过程中的疏忽,未能及时对进项税额进行相应的转出调整,导致在随后的申报期内多缴税款XXXX元。我们深刻认识到此次失误的严重性,并对由此给税务机关带来的不便表示诚挚的歉意。目前,我们已加强内部管理,重新培训了相关财务人员,并修订了财务操作流程,以避免类似情况再次发生。为纠正上述错误,我们请求税务机关批准我司将此次多缴的税款用于抵减下一申报期的应缴税款。我们承诺将严格按照税法规定,及时、准确地完成税务申报和缴纳工作。感谢税务机关对我司工作的理解与支持。若需进一步了解情况或提供补充材料,请通过以下联系方式与我司财务部门联系。 联系人:XX 联系电话:XXXXXXXXXXX 盖章 答
老师,小规模季度收入超过三十万就要交税嘛 问
是的,就是那样子的 答
这扣除怎么理解这个题 不理解 问
你好 未投入使用的机器不折旧的哈 答
红冲凭证可以红冲部分凭证再更正吗
答: 你好,可以红冲部分的,
红冲3月份的凭证,要怎么弄
答: 跨月红冲发票报税:企业按照红字冲减后的销售额申报纳税。如果当月的销售额不够冲减,留下月再继续冲减。本期办理零申报,并将情况报告给主管税务局。 用一份红字发票记账联做账冲减 借:应收账款等科目(红字) 贷;主营业务收入(红字) 应交税费—应交增值税(销项税额)(红字) 在用正确的一份蓝字发票记账联做账 借:应收账款等科目 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
请问一下我要红冲之前的凭证,而之前的凭证又刚好是红冲的,我能再红冲吗?
答: 你好,可以红冲的,没有次数限制
沉默的蚂蚁 追问
2022-02-09 16:49
沉默的蚂蚁 追问
2022-02-09 16:50
王超老师 解答
2022-02-09 16:50
沉默的蚂蚁 追问
2022-02-09 16:51
王超老师 解答
2022-02-09 16:54