送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-02-08 12:52

之前分录怎么做的

戴账 追问

2022-02-08 13:14

有好几笔,下午查了发给老师帮忙看看

郭老师 解答

2022-02-08 13:14

可以的,暂估和你的发票是一致的话,你可以为了省事儿,把发票放到去年暂估的凭证后面。

戴账 追问

2022-02-08 15:52

发票供应商2.3月才能开出来,开出来的月份我才能认证抵扣,这样放在12月计提月份合理吗

郭老师 解答

2022-02-08 15:55

你好,那你暂估和发票不一致
不可以

戴账 追问

2022-02-08 16:00

我12月发生的业务,12月份计提,供应商今年2月才能开票出来这样对不对

郭老师 解答

2022-02-08 16:01

你好,红冲之前的,然后再做发票的,之前的分录是怎么做的?

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相关问题讨论
之前分录怎么做的
2022-02-08 12:52:20
建议咨询是软件客服人员,一般都有操作培训。
2017-02-26 16:56:15
您好!计入管理费用-福利费 贷应付职工薪酬-非货币性福利。
2017-11-06 16:57:35
你好,:现在所得税汇算的数据,是20年1月-12月的累计数据 当期不发放,也要计提的
2021-05-07 16:06:46
借应付账款,贷以前年度损益, 借以前年度损益调整,贷应付账款暂估和发票一样的做这个。
2023-05-15 12:37:32
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