送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-01-18 10:37

你好,不用做凭证的,你的应付职工薪酬有贷方余额就可以了。

123 追问

2022-01-18 10:38

做这项凭证的时候不用挂在其他应付款 直接就发放多少就是多少就行是吗?

郭老师 解答

2022-01-18 10:40

你好,对的是的是这么做。

123 追问

2022-01-18 10:47

老师 发放时候 应付职工薪酬~工资薪金是哪个数?

郭老师 解答

2022-01-18 10:49

好,填写两千五,填写这个金额的填写两千五。你实际发放了这些做这些。

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相关问题讨论
你好,不用做凭证的,你的应付职工薪酬有贷方余额就可以了。
2022-01-18 10:37:46
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等)     贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)     贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资     贷:其他应付款(个人部分)         应交税费——应交个人所得税         库存现金/银行存款 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分)     其他应付款(个人部分)     贷:库存现金/银行存款 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税     贷:银行存款
2015-10-03 11:46:17
每月计提,借:管理费用等,贷:应付职工薪酬,发放:借:应付职工薪酬,贷:银行存款
2017-02-11 13:40:36
需要先计提,这个需要先计提
2020-05-07 14:15:33
个人负担的社保借其他应收款贷应付职工薪酬 这个?
2020-01-18 14:43:38
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