送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2022-01-09 21:30

您好
其他应付款贷方为负数,不需要做分录调整到其他应收款

草莓 追问

2022-01-09 21:30

报表调整?

bamboo老师 解答

2022-01-09 21:30

是的 填报表的时候调整就好了

草莓 追问

2022-01-09 21:31

账上打出的报表是负数有问题吗

草莓 追问

2022-01-09 21:31

税务上填写到其他应收款里就可以是吗

bamboo老师 解答

2022-01-09 21:32

账上打出的报表是负数没事哈

税务上填写到其他应收款里就可以是的

草莓 追问

2022-01-09 21:32

好的,谢谢老师

草莓 追问

2022-01-09 21:34

之前有比分录,收入的,税费部分,手误记到了应收账款里,能直接对冲吗

bamboo老师 解答

2022-01-09 21:38

应收账款对冲收入跟税费么?

草莓 追问

2022-01-09 22:05

对,可以吗这样

bamboo老师 解答

2022-01-09 22:06

可以这样处理的哈

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您好,都一样,是往来过度科目,不同的是社保与工资支付时间
2022-04-05 21:48:26
您好 其他应付款贷方为负数,不需要做分录调整到其他应收款
2022-01-09 21:30:08
你好!计入其他应收款
2018-05-31 11:27:40
你好,是的,是这样调整 
2021-05-31 11:51:18
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2019-12-04 14:40:22
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