送心意

易 老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2022-01-09 11:41

你好,在借方是留抵不需要处理,以后有销项了就抵掉了

蔷薇 追问

2022-01-09 11:58

老师申报表已经抵了,账上怎么做分录啊

易 老师 解答

2022-01-09 13:51

不需要处理,就是没有会计分录

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相关问题讨论
你好,在借方是留抵不需要处理,以后有销项了就抵掉了
2022-01-09 11:41:43
同学,你好,做到营业外收入或支出来冲平了
2022-01-04 10:12:39
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2022-01-03 17:32:28
你好 ;你开红字发票要按照原来蓝字发票的信息来开票的。 不应该超过金额的。 你去检查下蓝字发票金额是多少
2022-01-04 08:59:46
同学你好 你看下抵扣明细对吗
2022-01-06 14:23:45
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