老师,公司固定资产卖了,所得税年报的折旧填写当年 问
你好,填的是固定资产卖了折旧转出后的累计折旧额。 答
老师你好,我想一下汇算清缴里账载金额和实际发生 问
你好,汇算之前能支付出去的话,实际就是12万。 答
小规模消防企业 我们消防资质借给B公司使用 B公 问
你好,同学,4.5万原材料应做: 借:原材料4.5 贷:应付账款4.5 答
第三项,我认为不恰当,是否参与组成部分进一步审计 问
您好,正在解答中,请稍等! 答
这个要怎么做分录 问
借,财政应返还额度130000 贷,财政拨款收入130000 借,财政应返还额度8000 贷,零余额账户用款额度8000 答
之前预提费用的分录借:销售费用-油费,贷:其他应付款-预提费用,现在厚道油票冲预提费用的分录如何做?
答: 您好!你这个分录根本不是预提。你直接把油票贴到你的分录的凭证上面就可以了。
老师,请问这个分录怎么冲减:借:销售费用-奖金100,贷:短期薪酬奖金100,然后借短期薪酬奖金:100,贷其他应付款100,要反方向冲减短期薪酬奖金余额就不对了,请问跨年的要怎么出来?
答: 您好,用以前年度损益调整科目
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师好!请问有一笔老板垫资的商品运费,上个月我做了:借销售费用,贷其他应付款。这个月,老板说这笔费用不用报销了。这个分录怎么做?谢谢老师了。
答: 你好,那就 借 其他应付款 贷 营业外收入
老师,去年及前几个月运输费做分录借销售费用,贷其他应付款,现在要更攻成主营成本及应付账款,现在要怎么写调整分录?之前的销售费用都结转了现在还需调整吗?
收到集团发放给下属公司的现金奖励款2000元,不足部分500元由下属公司从行政费用拨出,请问收到时的分录是走借银存贷其他应付款2000么,那现金流应该归属哪里,支付时的分录应该怎么做,现金流走哪里
老师:先收到车款总计:412330元全部入账到其他应付款—代付车款,现结账,扣除所有的费用共计350692,退10000元。我做的分录:请问这们正确不,
vicky 追问
2017-03-02 14:05
宋生老师 解答
2017-03-02 11:35
宋生老师 解答
2017-03-02 11:42
宋生老师 解答
2017-03-02 14:06