送心意

思顿乔老师

职称中级会计师,初级会计师

2021-12-29 23:56

您好,工资计提借:管理费用
贷:应付职工薪酬

淡淡的台灯 追问

2021-12-29 23:59

借管理费用10?贷应付职工薪酬10?

淡淡的台灯 追问

2021-12-30 00:00

请把计提和发放时的全部分录包括数值列出明细,谢谢老师

思顿乔老师 解答

2021-12-30 00:02

计提的时候,
借:管理费用等科目9
贷:应付职工薪酬—工资9。
支付的时候,
借:应付职工薪酬—工资9
贷:银行存款等科目9

思顿乔老师 解答

2021-12-30 00:03

账上不反应事假和病假情况,

淡淡的台灯 追问

2021-12-30 00:13

我现在的问题就是,这是之前的账务,主要是报税的时候没按10算,这是3月的报税,而且在之后的5,6,7月也有这种账目,不好改个税了,就只能把请假放在实发里扣除而不应发里扣除,而且我查准则是可以放在实发里的,这样应该怎么做分录呢,

思顿乔老师 解答

2021-12-30 09:36

您好,不需要改个税 到时候个税汇算清缴

思顿乔老师 解答

2021-12-30 09:36

那就是借:应付职工薪酬
贷:营业外收入

淡淡的台灯 追问

2021-12-30 10:22

谢谢老师

思顿乔老师 解答

2021-12-30 10:36

您好。贵司要完善 人事制度。
请假应该是放在应发里面。

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相关问题讨论
您好,工资计提借:管理费用 贷:应付职工薪酬
2021-12-29 23:56:59
您好,是的,现在记账,事业单位发工资,必须要先做计提工资分录,再做发放工资的分录的。
2019-05-26 13:45:15
挂靠的做代扣代缴的,其他的 1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金
2020-04-13 17:00:23
您好,您的意思是10月份到1月份这期间是单位自己交的,只是没有做计提的分录,然后1月份以后由别的公司代缴是吗
2019-09-20 11:57:31
也是单位和个人的分开 个人负担的从工资扣除吗
2019-09-20 11:24:39
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