送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-12-13 10:58

你好,是不是这个月需要提示你进项转出。

默默的大地 追问

2021-12-13 11:06

提示了进项税转出了

默默的大地 追问

2021-12-13 11:06

但是没做进账转出

郭老师 解答

2021-12-13 11:06

这种情况下需要让你税务局给你把退税勾选改成抵扣券,你现在万象税务局还能给你修改吧?

默默的大地 追问

2021-12-13 11:07

但是没做转出之后把增值税报了

郭老师 解答

2021-12-13 11:11

你好,你能强制申报吗?强制申报的话,你问你税务局还能给你修改吧?

默默的大地 追问

2021-12-13 11:12

不能强制申报

郭老师 解答

2021-12-13 11:14

你好不可能的进项转出,有提示你申报不了。
能申报了这不就是强制申报啦。

默默的大地 追问

2021-12-13 11:16

记不清了

默默的大地 追问

2021-12-13 11:18

主要是看到出口退税里还有这张发票未核销

郭老师 解答

2021-12-13 11:18

现在的问题就让你税务局给你修改一下。

郭老师 解答

2021-12-13 11:18

那你税务局那边能不能给你修改了?

默默的大地 追问

2021-12-13 11:18

不能修改了

郭老师 解答

2021-12-13 11:19

不能修改了,你就得进项转出。

郭老师 解答

2021-12-13 11:20

你们红冲了正常的出口退税,里面不会有这个发票的。

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相关问题讨论
你好,是不是这个月需要提示你进项转出。
2021-12-13 10:58:11
你好,你选择的退税勾选,你问一下税务局那边能给你退回来吧?
2021-12-01 09:39:07
"需明确开具红字发票原因,若为转内销发票,1.销售额填报在主表第1栏“按适用税率征税货物及劳务销售额”和第2栏“应税货物销售额”,以及附表1第3栏“开具普通发票”中。销项税额填报在主表第11栏“销项税额”和附表1第3栏“开具普通发票”中。红字发票税额冲减处理。如果为出口发票开具红字发票,只是发票金额多开了,报关单金额没有错,这单出口也没有正式申报,只需把发票作废了重开。如果作废不了,先开红字冲减,再开正确的进行申报。   如果这单出口已经正式申报了,除了要重开发票外,还要在出口退税申报系统里做负数进行冲减,再重新录入正确的发票号信息进行申报。有可能管理员不需要做冲减,只需在备注栏注明更改发票号也是行的。具体联系退税管理员。"
2017-06-17 22:28:10
需要作废后重新开具正确的销售形式发票。免税的发票。
2021-03-18 18:38:31
您好,那您三月份也是在免抵退税栏次用负数表示
2020-04-11 15:15:35
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