送心意

庾老师

职称中级会计师,税务师,初级会计师

2021-12-09 11:59

借:固定资产24000
     应交税费-应交增值税(进项税额)2280
     贷:银行存款26280

2015.9.6 追问

2021-12-09 12:06

问题是我先用银行支付38000出去后,怎么体现我支出是38000-接着实际购买用了24000 购买  又该怎么做分录,税点又是怎么做分录,多余的返给我们又怎么体现,说白就是套。。。

庾老师 解答

2021-12-09 13:53

借:固定资产24000
应交税费-应交增值税(进项税额)2280   其他应收款11720
贷:银行存款26280   其他应收款显示返点

庾老师 解答

2021-12-09 13:54

银行存款是38000,上面的分录金额写错了

2015.9.6 追问

2021-12-09 14:29

好的,我试下

庾老师 解答

2021-12-09 14:30

好的,祝您好运,工作顺利

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借:固定资产24000 应交税费-应交增值税(进项税额)2280 贷:银行存款26280
2021-12-09 11:59:09
同学你好发票咋开的呢
2021-12-09 13:48:19
你好 之前面包车是计入固定资产的 吗 折旧没
2020-04-24 14:23:46
处置固定资产分录,借,固定资产清理 借,累计折旧,借,固定资产减值准备 贷,固定资产;发生处置费,借,固定资产清理,贷,银行存款
2020-04-29 10:47:08
您好 借:发出商品100000 贷:库存商品 100000 借:应收账款等 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税——销项税额 借:主营业务成本 80000 贷:发出商品 80000
2019-08-14 10:03:40
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