中国公民A在香港注册了B公司,在上海注册了C公司,B 问
你好,看具体服务内容,增值税和企业所得税对于代扣代缴口径不完全相同 答
农产品有部分是免税产品,现收到免税产品的专票,可 问
免税对应的进项不可以抵扣 假设你销售出去a是免税的,这个购入的a不能抵扣B 答
1)2020年1月10日,甲企业开始自行研发一项行政管理 问
你好题目具体要求做什么 答
我们公司有长投亏损40万,然后交易性金融资产亏损4 问
你是账面亏损了还是实际处置亏损了? 答
生产企业出口业务,4月无出口,有留底,具体看上传的表 问
您好,4月所属期增值税申报表中15行的免抵退应退税额为3月所属期申报出口退税时税务局审核通过的应退税额。 如果3月所属期未申报出口退税,那么这里为空 答
购买两台电脑5200,一体机1150,怎样做分录?价税合计金额6350
答: 你好,如果是增值税普通发票,价税合计一起入账。 借:管理费用-办公费 6350 贷:银行存款 6350
老师,我想咨询一下,我们公司购买了15台电脑,价税合计15万,请问怎么做分录呢
答: 你好; 借固定资产。 进项税贷银行存款。 按单个电脑来入账
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
公司从国外进口了一批设备20万,免税。卖给了国内C企业,价税合计30万。怎么做分录。
答: 关税计入进口货物的成本,增值税作为进项税额抵扣: 借:库存商品(或其他科目){进价+关税} 应交税费-应交增值税(进项税额){进口增值税} 贷:银行存款(或其他相关科目 销售 借银行 贷主营业务收入 销项 借主营业务成本贷库存商品