送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-11-22 14:52

你好;  建议你分摊下 。借预付账款或者其他应付款去处理。 按月分摊计入主营业务成本 

勤劳的滑板 追问

2021-11-22 14:54

钱已经支付了,借:预付账款,贷银行存款。发票也拿回来了。我录的借:主营业务成本,贷预付账款。如果分摊我现在怎么写分录

meizi老师 解答

2021-11-22 14:56

你好 ;     是的   分摊的话   借:主营业务成本,贷预付账款 这个就是按月分摊的分录的哇 。 你这笔是一次性做的  总额吗   

勤劳的滑板 追问

2021-11-22 14:58

发票金额也是35。如果我一次借主营成本,贷预付。原始票据附上的发票。

勤劳的滑板 追问

2021-11-22 14:58

如果分摊,这个发票收到怎么写分录处理?

meizi老师 解答

2021-11-22 14:59

你好; 先按月分摊。发票在后面 收到直接把发票附凭证后面去 

勤劳的滑板 追问

2021-11-22 15:01

发票已经拿到了。

meizi老师 解答

2021-11-22 15:04

你好。 那就  按月付 凭证后面去。 按月做分摊分录   借:主营业务成本,贷预付账款

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你好;  建议你分摊下 。借预付账款或者其他应付款去处理。 按月分摊计入主营业务成本 
2021-11-22 14:52:51
你好,借库存商品,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配--未分配利润,应交税费--应交所得税
2020-08-04 17:03:07
同学,你好,在6月份的时候补结转成本就可以了
2020-07-18 08:53:55
你好 你现在做账 是确定了实际金额了没有 。 他暂估是因为没有发票 在做的。 现在收到发票就冲暂估 按实际做 。
2020-03-11 20:26:54
你好!你们主要是做什么?用电脑设计?还是需要材料研发?
2019-11-07 17:00:14
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