你好老师,预提成本 没有那么多发票进来我要怎么做 问
关键是预提成本需要真实支付不? 答
老师这个题不会, 麻烦写下过程 谢谢了 问
你好,稍等写给你哦 答
个体户 营业额几百万 填写工商年报的时 营业收入 问
你好,你按照实际来填才是对的。 答
不开票 ,无票申报 也适用季度销售额不超过30万 免 问
是的,合计在普票收入一起申报 答
老师 公司4月注册的,4月个税要报吗 问
你好,要从5月份开始申报个税的。 答
老师,你好!8月末有未发放工资,作计提分录,分录是:借:应付职工薪酬-应付职工工资 贷:其他应付款-其他,9月初发放工资,分录是:借:应付职工薪酬-应付职工工资 贷:银行存款,10月调整分录 借:其他应付款-其他 贷:应付职工薪酬-应付职工工资,这样做,对不对?
答: 对的,是的,是这么做的。
老师好,请问我小规模的,销售工程服务,每月计提民工工资,分录借:工程施工一一合同成本 贷:应付职工薪酬一一工资后月底结转到主营成本,第二月发放借:应付职工薪酬一一工资 贷:银行存款或其他应付款一一个人(直接银转个人统一发放工资),这样做可以吗
答: 同学你好 这个可以的
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
公司账上现在资金不够,发放工资的分录怎么做?借:应付职工薪酬,贷:其他应付款-法人,可以吗?还是先做跟法人先借款,再发放工资?这2种方法 哪个好一些?
答: 你好!可以暂时借法人款