送心意

笑笑老师

职称中级会计师,税务师

2017-01-13 17:58

但是 十二月她的发票到了她就直接贴到了十一月记账凭证后面,。这样怎么办

小耳朵 追问

2017-01-13 18:00

这样做会有什么样的后果

小耳朵 追问

2017-01-13 18:02

但是十一月的账已经报税了,应该怎么办

笑笑老师 解答

2017-01-13 17:56

您好,这个是不正确的。 
11月没有发票可以暂估入账,以后有票了再进行调整

笑笑老师 解答

2017-01-13 18:00

您好,撕出来在12月份做账。

笑笑老师 解答

2017-01-13 18:05

您好,越说越奇怪了,没发票,报的什么税啊?如果不能抵扣,那不考虑这个,如果能抵扣,11月没票怎么认证的?这个具体是不知道什么情况,也不知道该怎么给您提供建议啊。都成事实了,也不好解决。

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相关问题讨论
您好,这个是不正确的。 11月没有发票可以暂估入账,以后有票了再进行调整
2017-01-13 17:56:39
对方不开红字吗?开红字就可以发票做账不适合退回去
2019-01-25 19:57:00
你好·,先冲回之前做的分录,再按照发票做同样一笔分类就好
2020-07-15 14:26:43
您好,不一定的。可以隔月,尽量及时入账。
2020-05-05 08:52:23
你好,你也可以把这个发票附在昨天的凭证里面,直接做费用
2019-07-24 13:44:27
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