送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-10-26 13:18

你好,这个是服务类的话,后期可以再让他多开50。

郭老师 解答

2021-10-26 13:18

这个不影响,如果不要发票的话,你正常做帐,汇算清缴的时候,把这50条曾就可以。

春花秋实 追问

2021-10-26 14:55

老师,后期应该不涉及到业务往来了,做账的时候把这个多付款的金额作“营业外支出”处理,等到汇算清缴的时候,把这个少开票的50多元钱要纳税调减吧?

郭老师 解答

2021-10-26 15:01

好,可以的,可以这么做的。纳税调增是增加你的利润?

春花秋实 追问

2021-10-26 15:31

老师,纳税调增是少付钱,多开票的情况吗?做账时把少付的钱作“营业外收入”就要纳税调增吧?

郭老师 解答

2021-10-26 15:35

你好,你做了营业外支出,但是不允许抵扣所得税,你把这个营业外支出减少,你的利润是不是增加啦?

郭老师 解答

2021-10-26 15:35

调增调减说的是利润。q

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相关问题讨论
是当月的进项还是以前月份的进项。 如果是当月的进项,当对方把发票给你们后再做账
2018-08-16 12:30:15
你好,150和100是数量,对吗。
2020-05-14 15:44:02
有型号没给写的需要退回去
2019-06-19 09:06:27
你好,发票是按业务发生来开具,供货商供100货,开票是100,开150,变成供货商虚开发票,购货方悉知情况还不归还发票,购货方是使用虚开发票,税务要查到,企业是要受行政处罚。
2020-05-14 15:18:32
没有申报增值税可以的,你可以再继续勾选发票。
2021-09-01 12:55:08
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