送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-01-04 14:13

不对,我说错了,这个是当月付了钱,我们公司老会计做的分录是 借:预提费用-电费 贷:银行存款,这样做对吗?

天之痕 追问

2017-01-04 14:20

我们公司用的是企业会计制度,也是这样做分录吗

邹刚得老师 解答

2017-01-04 14:07

借;制造费用等科目   贷;应付账款 
借;应付账款  贷;银行存款

邹刚得老师 解答

2017-01-04 14:17

借;预付账款   贷;银行存款 
借;制造费用  贷;预付账款  
可以这样处理

邹刚得老师 解答

2017-01-04 14:21

你好,是的

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相关问题讨论
借;制造费用等科目 贷;应付账款 借;应付账款 贷;银行存款
2017-01-04 14:07:42
你好,预付时先入预付账款,收到发票时冲减预付账款即可
2016-07-13 16:50:22
按照实际发票金额入账啊
2018-08-29 17:39:51
你好,借;制造费用,管理费用等科目,贷;银行存款等科目
2020-07-10 16:23:55
1..收供电局发票记入主营业务成本
2018-09-30 09:33:51
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