送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-09-22 12:02

你好,价款和折扣额不在同一张发票的,折扣额不能扣除,需要按没有扣除折扣之前的金额做账
借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)

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你好,价款和折扣额不在同一张发票的,折扣额不能扣除,需要按没有扣除折扣之前的金额做账 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
2021-09-22 12:02:10
你好 借固定资产 贷应付账款 每月做:借应付账款贷银行存款
2019-11-15 17:27:58
您好,借固定资产 应交税费-应交增值税-进项税额 贷应付账款
2019-11-15 17:30:08
冲减之前的付款凭证 借;银行存款 借:应付账款(红字)
2020-05-08 08:54:53
3200计入销售费用就可以了,主营业务收入按照13200确认
2019-03-28 15:38:03
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