送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-09-06 11:44

你好,借其他应收款贷银行存款,然后买回来,多少借管理费用,福利费贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷其他应收款是做福利费里面没有发票,不允许抵扣的。

安详的小蝴蝶 追问

2021-09-06 14:10

可是阿姨市场买菜的,不仅没发票,有可能收据都没有,那这个该怎么处理呢?

郭老师 解答

2021-09-06 14:13

他有支付出去的证明吗?

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相关问题讨论
还有销售费用的福利费
2022-04-13 22:05:27
您好,是的,这样处理是正确的。
2021-11-11 18:28:54
你好,是这样处理 借;管理费用—福利费 , 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 , 贷;银行存款等科目
2019-07-25 10:35:22
先计提: 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 再支付 借:应付职工薪酬-福利费 贷:银行存款等
2019-02-14 16:26:25
你好,借管理费用福利费,借管理费用,福利费贷应付职工薪酬福利费就可以不用分的那么详细。 工资的时候借管理费用,工资贷应付职工薪酬工资。
2021-05-19 14:57:05
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