送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-12-20 14:55

老师是维修款2016年的,好几年前的工程,收到支票

紫怡 追问

2016-12-20 15:28

我们是小规模纳税人,钱收的是支票,分录也是
借:主营业务成本
    工程施工——合同毛利——XXX合同段
   贷:主营业务收入
                 应交税费-应交增值税
这样吗,但我们没有成本票

宋生老师 解答

2016-12-20 14:49

您好!每月根据确认当期合同收入,结转成本。
  借:主营业务成本
    工程施工——合同毛利——XXX合同段
   贷:主营业务收入
              应交税费-应交增值税

宋生老师 解答

2016-12-20 15:01

您好!看发票吧。什么时候开的发票,什么时候入账。

宋生老师 解答

2016-12-20 15:29

您好!分录是这样,至于你没有成本票。只会增加利润。

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相关问题讨论
四月开票时,把三月的无票收入红冲了,然后再开正确的发票。红冲的分录借应收账款负数贷,主营业务收入负数,应交税费负数,再按发票写正确的分录就可以。
2019-05-04 18:48:37
借;应收账款等科目 贷;主营业务收入 应交税费
2016-07-01 10:30:18
你好!建议你10月不做。12月做收入就行了。借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。
2017-12-13 15:05:21
您好!每月根据确认当期合同收入,结转成本。   借:主营业务成本     工程施工——合同毛利——XXX合同段    贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
2016-12-20 14:49:52
同学,你好 你的意思是做成 借:银行存款 贷:主营业务收入
2020-06-29 16:56:00
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