送心意

徐老师

职称会计师

2016-12-10 09:28

也就是说最好是设应收工程款(甲方名称)和其他应付款(甲方名称),但期初在往来单位登记中只登记一个甲方名称就行了吗?不需备注分开嘛

徐老师 解答

2016-12-10 09:15

看回你账务的科目设置 ,如果你只设置了应收账款的话,可以把两者合二为一。但合一的弊端就是会让人看不清来了多少材料,用了多少材料。如果数量品种多的话,怕登账的你也会混淆。
如果可以的话,应收的工程款,寄存的的材料建议你分开设应收和其他应付款,另外在外账上,只有直接和该业务有关的才能入应付科目,无关的建议归入其他应付。。
不好意思,我说得有点啰嗦,看不懂的话再告诉我。。

徐老师 解答

2016-12-10 09:34

你是用软件做账?还是手工做账呢?
软件做账的话,你只需要在一级科目那,选择核算项目,按往来单位核算就行 不需要备注
手工做账的话,你就需要在后期新增科目时,备注一下。方便以后查账对账时不混淆。

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看回你账务的科目设置 ,如果你只设置了应收账款的话,可以把两者合二为一。但合一的弊端就是会让人看不清来了多少材料,用了多少材料。如果数量品种多的话,怕登账的你也会混淆。 如果可以的话,应收的工程款,寄存的的材料建议你分开设应收和其他应付款,另外在外账上,只有直接和该业务有关的才能入应付科目,无关的建议归入其他应付。。 不好意思,我说得有点啰嗦,看不懂的话再告诉我。。
2016-12-10 09:15:37
借:银行存款3 管理费用1 工程施工6 贷:应收账款10
2016-12-14 19:05:35
甲公司系开发商,购买建材的材料。 借应收账款--甲公司,贷主营业务收入,应交税费--应交增值税, 建筑公司承接甲公司工程。按完工百分比确认收入和成本
2019-09-24 08:14:25
借:应收帐款30 银行存款20 贷:主营业务收入或工程结算 应交税费
2019-04-05 08:36:50
你好,先计入原材料,领用了计入工程施工
2017-01-06 08:42:44
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