送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2021-07-05 15:11

你好你说的这俩股东数字是减资后的吗?

蔷薇 追问

2021-07-05 15:59

AB股东分别各减资500万

蔷薇 追问

2021-07-05 16:05

A股东实缴2862万+认缴538万,合计:3400万,减资500万后实收资本为:2900万,B股东实缴1520万+认缴80万合计:1600万,减资500万后实收资本为:1100万元,会计分录怎么处理

暖暖老师 解答

2021-07-05 16:10

实收资本看实际缴纳,实际缴纳减少了吗?

蔷薇 追问

2021-07-05 18:25

实际缴纳的减少

蔷薇 追问

2021-07-05 18:32

减资实缴382万元减资认缴618万元合计减资1000万会计分录怎么做谢谢

暖暖老师 解答

2021-07-05 19:07

实收资本只做实际缴纳。认缴的不做

蔷薇 追问

2021-07-05 19:37

老师分录怎么做啊?

暖暖老师 解答

2021-07-05 19:49

借实收资本382
贷银行存款382
认缴部分不做会计分录

蔷薇 追问

2021-07-05 19:54

老师贷:银行存款A股东或者B股东是吗

暖暖老师 解答

2021-07-05 19:58

是的,加上实际股东明细就可以的

蔷薇 追问

2021-07-06 10:36

老师公司没钱给股东贷方科目是其他应付款对吗

暖暖老师 解答

2021-07-06 10:40

对的,备注名字就可以的

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你好!内账不需要这样了。你找个空的资产负债表,然后按上面的科目盘点现有数据,有的就填上,没有的就空着,然后将最后的差额作为未分配利润就好了。
2020-07-15 17:29:11
你好 没有收到投资款的话就不做实收资本。 收到了才会做的。 你们内账的话 你问下老师 是按自己判断的科目余额来建 还是沿用外账的科目余额建账
2020-07-15 17:26:56
借银存贷实收资本
2020-03-24 19:14:27
你好你说的这俩股东数字是减资后的吗?
2021-07-05 15:11:34
借银行300000 贷实收资本200000 贷资本公积100000
2022-11-08 09:18:34
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