送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2021-06-22 16:24

您好
请问是五月份没有收到发票入账么

橘子橙 追问

2021-06-23 15:08

老师我们是买方。5月买5月收到票。但是只有一部分领用。还有一部分在库存。分别如何做账?做账附件是要必须出库单吗?

bamboo老师 解答

2021-06-23 15:15

借 原材料
贷:应付账款
借:主营业务成本
贷:原材料

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相关问题讨论
您好 请问是五月份没有收到发票入账么
2021-06-22 16:24:37
你好 ;  你们购进了相关商品  计入  入库处理 。出库 用领料单  出库    ; 到时按月结余库存情况即可   
2022-03-09 11:17:37
你好,将其他应收款改为应收账款 其他应付款改为应付账款
2018-04-11 18:53:16
老师,分店收入我记的是借:其他应收款一老板(因打入他私卡,还货款时借应付一总仓,贷其他应收老板?但问题是总仓购进是借库存一总仓,贷应付账款一供应商,支付总仓货款时借应付供应商,贷其他应收一老板,若分店再做支付货款,是否重复,总仓只是为各店供货,
2018-08-11 11:25:52
你好,后期如果使用了,是要结转成本的,借主营业务成本,贷库存商品
2018-09-28 15:57:48
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