老师,请教一下关于企业汇算清缴中招待费部分如果 问
你好,没错的就是这么来调整的 答
【两车工作通知】第四批两车试点纳税人上级已经 问
你好;意思是你们会开始试点按照电子发票来开了;把之前的发票 给清空处理了; 空白发票等去税务局做缴销 和缴销税盘处理; 可以直接问12366当地是不是这样 答
老师你好,我们跟一个设计的公司合作,款项付到80%的 问
这种情况要和新的公司重新签订合同,这样新的公司开发票这样才行。 答
无票收入只有销售单或者购货单可以抵费用吗 问
进货单可以暂估成本的 答
老师:抖店的月资金收入包含:实付订单金额+平台补贴 问
你好,借其他货币资金贷主营业务收入应交税费。 答
老师,我之前做账时把税控设备560全额抵扣了,也做备案了,如果上个月应交增值税是1000元,但是实际扣款是1000-560=440.但是我账上未交增值税还有560,怎么结转啊,分录怎样写
答: 你好,借:应交税费-未交增值税 贷:营业外收入,你当时可能结转增值税错了,抵扣用的科目是应交税费-减免税款而不是未交增值税
购买税控设备分录借管理费用-办公费贷现金借应交税费-未交增值税贷营业外收入那么在本月转出未交增值税金额是不是销项-进项-全额抵扣税控设备费用的金额贷应交税费-未交增值税呢
答: 是销项-进项-全额抵扣税控设备费用的金额贷应交税费-未交增值税
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师。因为税控设备的380元全额抵扣,我做了分录 借:未交增值税380 贷:应交税金-减免税额 380 然后我接着做计提本月增值税的时候 借:应交税金-转出未交增值税贷未交增值税的时候 这个数值 是销-进-380 后计提的数,还是说,就直接计提销项-进项的数
答: 全额减免 借;应交税费-应交增值税(减免税额) 贷;管理费用 结转本月应交增值税金额=销-进-380 分录为 借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税