送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-06-17 17:53

你好  借利润分配-未分配利润贷应交税费-应交企业所得税 缴纳 :借  应交税费-应交企业所得税 贷银行存款  

🌸 追问

2021-06-17 17:54

成本之间的差额就不管了吗

meizi老师 解答

2021-06-17 18:07

 你好   这个   实际成本是不是  723000  ?       你主要看实际是多少。 我才好判断 

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相关问题讨论
您好,业务招待费不能入主营业务成本,要入管理费用招待费。
2019-12-03 11:13:03
 你好 ;   这个招待费不是项目发生的吗?    
2022-04-22 12:30:07
你好这个实际收到678692  实际发生是不是只有这么多,借其他应付款,/应付账款,723000-678692贷未分配利润, 723000-678692 补交所得税做借未分配利润,8732.51贷应交税费,借应交税费,8732.51贷银行,做这个就可以不影响本年利润 
2021-06-11 11:12:47
对的是的,也需要调整的
2024-04-29 15:41:36
同学你好 你们是什么会计准则
2022-04-24 09:34:51
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