送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-11-30 11:27

老师  意思是做两个分录吗?   先做   借:管理费用-工资300  贷:现金300      然后再做   借;待摊费用300   贷;管理费用300    是这样吗?谢谢

邹刚得老师 解答

2016-11-30 11:25

你好,应当是  借;待摊费用    贷;管理费用
做这个调整分录

邹刚得老师 解答

2016-11-30 11:28

你好,是的

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(1)借:原材料 2000 贷:待处理财产损溢——待处理财产损益 2000 (2)借:待处理财产损溢——待处理财产损益 10000 贷:产成品 2000
2023-03-21 17:03:13
你好 那你金额是没错的 只是库存现金和应付账款挂科目错误了。 你直接做一笔 借库存现金 贷应付账款 摘要写调整19年某凭证号
2020-09-10 08:54:43
你好 你的分录是正确的!
2020-09-05 12:17:21
你好 给你退了钱的吗
2020-08-21 10:11:38
您好 借:管理费用 借方红字 借:应交税费-应交增值税-进项税额 借方蓝字
2020-08-19 14:53:46
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